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內部控制要素_2019年注會《審計》每日一練
文章來源: 未知      發布日期:2019-05-06 11:00

內部控制要素_2019年注會《審計》每日一練

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【單選】

在下列各項中,不屬于內部控制要素的是(  )。

A. 控制風險

B. 控制活動

C. 對控制的監督

D. 控制環境

CPA審計

【答案】A

【解析】內部控制的五要素:(1)控制環境(選項D);(2)風險評估過程;(3)與財務報告相關的信息系統和溝通;(4)控制活動(選項B);(5)對控制的監督(選項C)。

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